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每月房租沒有付款,沒有收取發(fā)票可以提前計提嗎?做管理費用科目嗎?
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速問速答你好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,可以按月計提?
2022 10/11 18:17
84784994
2022 10/11 18:27
那為什么支的手續(xù)費你剛才說必須收到發(fā)票才能做費用分?jǐn)偅?/div>
鄒老師
2022 10/11 18:28
你好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,可以按月計提?
因為手續(xù)費是提前支付,就需要取得發(fā)票才可以攤銷
而房租是之后支付,沒有支付按照權(quán)責(zé)發(fā)生制也需要計提的
84784994
2022 10/11 18:31
老師,如果房租跟手續(xù)費一樣,也是提前支付了呢?我沒分清他倆啥區(qū)別
鄒老師
2022 10/11 19:12
你好,也是提前支付了,那就是一樣的處理
沒有取得發(fā)票之前,是暫時不攤銷的?
84784994
2022 10/11 19:28
房租沒有取得發(fā)票前,也沒付款前,可以提前計提,房租支付后,反而不能計提了是嗎?必須等到發(fā)票才能計提?
鄒老師
2022 10/11 19:29
你好
沒有付款,是可以按月計提的。
取得發(fā)票之后是攤銷,而不是計提
84784994
2022 10/11 21:36
我先計提房租,借管理費用,貸:其他應(yīng)付款,我付款時:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。那么等我付款后,別人才給我發(fā)票,我把發(fā)票放哪里?
鄒老師
2022 10/11 21:37
你好,取得發(fā)票的時候,先把之前計提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票補(bǔ)做房租的分錄(發(fā)票是放在這個分錄后面)
84784994
2022 10/11 21:39
我本來計提的目的不就是跟工資一樣,每月月末計提那種,如果我紅沖了,那本應(yīng)該計入上月的費用,等于上個月就沒有把應(yīng)該歸屬那個月的房租給走管理費用啊?
鄒老師
2022 10/11 21:40
你好,計提的時候沒有發(fā)票,之后取得了發(fā)票就需要把 計提的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬啊?
84784994
2022 10/12 08:51
先不說計提的,就說手續(xù)費吧老師,我們8月份一次性支付的一年的手續(xù)費45萬,那么,未收到發(fā)票時,就借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票時,借:長期待攤費用 貸:預(yù)付賬款,然后每月分?jǐn)倳r,借:財務(wù)費用 貸:長期待攤費用?一直這樣分?jǐn)?2個月是這樣嗎老師?
鄒老師
2022 10/12 08:52
你好,是的,是這樣的
84784994
2022 10/12 09:00
那么手續(xù)費再沒有收到發(fā)票時,我已經(jīng)提前支付了三個月了,我能不能在最初三個月時,就開始做計提分?jǐn)??因為,我們還款計劃表就是從最初三個月開始做分?jǐn)偟囊?/div>
鄒老師
2022 10/12 09:02
你好,從權(quán)責(zé)發(fā)生制角度來說,需要按月計提
84784994
2022 10/12 09:03
手續(xù)費計提的話,怎么計提?
鄒老師
2022 10/12 09:04
你好,根據(jù)應(yīng)付的手續(xù)費金額計提
借:財務(wù)費用,貸:其他應(yīng)付款?
84784994
2022 10/12 09:10
我7月份剛開始付款時,借:預(yù)付賬款45,貸:銀行存款45,然后后面8月計提攤銷時,借:財務(wù)費用3.75/月,貸:預(yù)付賬款3.75/月,這樣可以不?10月份我才收到發(fā)票,那么我該怎么辦?
鄒老師
2022 10/12 09:11
你好,需要取得發(fā)票,才可以攤銷的?
84784994
2022 10/12 09:12
但是,你一會說可以先計提,又取得發(fā)票才能攤銷,你說的先計提跟后面的攤銷有什么區(qū)別嗎?
鄒老師
2022 10/12 09:14
你好
計提,是沒有取得發(fā)票的時候,按月計提
攤銷,是先取得了發(fā)票,然后按月攤銷處理?
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