問題已解決

老師,上月原材料暫估入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請問,這個月收到發(fā)票我該怎么做賬務(wù)處理

84784947| 提問時間:2022 10/11 17:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
發(fā)票金額和暫估金額一樣嗎
2022 10/11 17:17
84784947
2022 10/11 17:26
是一樣的
辜老師
2022 10/11 17:27
你當時暫估是怎么賬務(wù)處理的
84784947
2022 10/11 17:30
借原材料,貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料
辜老師
2022 10/11 17:30
那你金額是一樣,收到發(fā)票,可以不用賬務(wù)處理的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~