問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我們公司繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi),退還一部分,退還回來(lái)的金額我應(yīng)該怎么做分錄?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/11 14:38
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 10/11 14:39
84784961
2022 10/11 14:40
分2筆分錄做嗎?
小寶老師
2022 10/11 14:42
是的,要不賬面就不平了
84784961
2022 10/11 14:42
我工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提繳納的時(shí)候直接做的借管理費(fèi)用 --工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款 這樣是不是不對(duì)啊老師
小寶老師
2022 10/11 14:43
是的,您沒(méi)有計(jì)提就只直接沖管理費(fèi)用吧,
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