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上個月主營業(yè)務(wù)成本少記了,下個月發(fā)現(xiàn)如何處理,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要算上月少記上成本嗎,那影響的利潤怎么處理

84784996| 提問時間:2022 10/10 20:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入補上 對應(yīng)成本少做也補上 如果你不想影響這個月的收入,你去反結(jié)賬,修改上一個月。
2022 10/10 20:54
84784996
2022 10/10 20:56
上個月的已經(jīng)報稅結(jié)賬了,怎么反坐賬呢
84784996
2022 10/10 20:58
上個月的會計分錄做錯了,做為 借,應(yīng)付賬款, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸,主營業(yè)務(wù)成本, 然后上個月已經(jīng)結(jié)賬報稅了 請問這個月如何處理上個月的錯賬,
84784996
2022 10/10 20:59
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本和當(dāng)期利潤怎么弄呀
郭老師
2022 10/10 21:05
打開總賬系統(tǒng)模塊,點擊【總賬】,再點擊【期末】,后點擊【結(jié)賬】
郭老師
2022 10/10 21:07
一切反結(jié)賬修改就可以了 你的那個憑證修改 借主營業(yè)務(wù)成本 進項 貸應(yīng)付帳款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784996
2022 10/10 21:12
這個憑證修改導(dǎo)致這個月的成本發(fā)生了變化,那月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要算這個成本嗎
郭老師
2022 10/10 21:15
好需要的,需要算進去的。
84784996
2022 10/10 21:21
那成本變了,這個月的利潤也會受到影響,這個怎么處理呢老師
郭老師
2022 10/10 21:26
是的 印花想你報稅了嘛 財務(wù)報表基本按季度申報
84784996
2022 10/10 21:43
印花稅報了,
84784996
2022 10/10 21:44
這個是一般納稅人,每月申報的
郭老師
2022 10/10 21:48
你的財務(wù)報表按月申報嗎?
84784996
2022 10/10 21:51
嗯是的呢
郭老師
2022 10/10 21:51
這個月修改 紅沖之前的,然后再做正確的
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