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請問老師,之前補了去年少申報得增值稅,稅款是9元,補在了9月份,9月份實際交稅3元,加上補的9元12元,這個補交稅分錄怎么寫?
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速問速答你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022 10/10 16:28
84785023
2022 10/10 16:30
一般納稅人
84785023
2022 10/10 16:41
老師怎么弄?小企業(yè)準則,借營業(yè)外支出-補交增值稅,貸銀行存款嗎
郭老師
2022 10/10 16:41
借應交稅費、未交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 10/10 16:41
你之前有應交稅費未交增值稅貸方余額的嗎?
84785023
2022 10/10 16:46
沒得貸方余額
郭老師
2022 10/10 16:47
那你是少做了收入嗎?要求你們單位補上收入?
84785023
2022 10/10 16:50
賬做了收入的,但是銷項沒有多余的稅
84785023
2022 10/10 16:51
這種的怎么做?
郭老師
2022 10/10 16:52
什么原因需要補交的?
84785023
2022 10/10 16:52
少報了收入
郭老師
2022 10/10 16:54
賬上沒有問題,少申報了,是這個意思嗎?那你賬上的應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額才對呀。
84785023
2022 10/10 16:54
賬是做了的,中途做賬得過程中發(fā)現(xiàn)賬上的進項稅比稅務局的進項少了,做了調(diào)整,當時沒有查出以前少報了收入
郭老師
2022 10/10 17:02
你好,那你就做營業(yè)外支出就可以了。
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