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材料暫估入賬、成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),待發(fā)票收到時是這樣做賬的嘛?

84784964| 提問時間:2022 10/10 15:00
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果沒有跨年度的話,可以這樣處理
2022 10/10 15:00
84784964
2022 10/10 15:02
老師 當(dāng)月暫估了 下月還沒有收到發(fā)票 是不是也要做一筆沖銷暫估的那個分錄,然后發(fā)票到了再做入庫調(diào)整成本?
耿老師
2022 10/10 15:06
你好!實際工作中不跨年的話,可以先不做
84784964
2022 10/10 15:07
等發(fā)票到了再做是吧
耿老師
2022 10/10 15:08
你好!是的,實際工作中一般不跨年度的話,可以先不做紅沖,等收到發(fā)票再做
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