問題已解決

老師你好,我想問一下,有些往來存在零點幾的尾差,這種怎么處理;還有之前的一些供應(yīng)商因為有些原因,有些錢沒付,一直掛在賬上,這個怎么處理

84785044| 提問時間:2022 10/09 15:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這種情況就通過營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出來調(diào)整就可以。
2022 10/09 15:40
84785044
2022 10/09 15:45
這個調(diào)整一般是在什么時候做,需要提供什么資料附加呢
東老師
2022 10/09 15:45
這個一般可以在年底的時候做處理
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