問題已解決
一般納稅人,稅費認定是13%的,沒有認定6%,營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務的內(nèi)容,那開具技術(shù)服務的發(fā)票是6%的稅點,那可以直接開具6%的發(fā)票嗎?
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速問速答同學,你好
嗯嗯,可以的
2022 10/08 20:16
84784964
2022 10/08 20:17
那我報增值稅的時候,附件一的6%會自己增加的是吧
小菲老師
2022 10/08 20:18
同學,你好
這一行,一直有的
84784964
2022 10/08 20:18
嗯嗯,知道,就是開票的金額會自己填進這欄的是吧
小菲老師
2022 10/08 20:19
同學,你好
嗯嗯,是的
84784964
2022 10/08 20:20
好的,謝謝,我再問一個問題,這個月浙江省的印花稅的計稅金額是銷項不含稅金額+進項不含稅金額嗎?
小菲老師
2022 10/08 20:21
同學,你好
是按照合同的
84784964
2022 10/08 20:23
哦哦,那開具合同的時候只要在合同里面加一列增值稅稅額那列,其他列金額都是含稅金額,這樣可以按不含稅金額來報?
小菲老師
2022 10/08 20:24
同學,你好
按照含稅
84784964
2022 10/08 20:24
不是說,合同標明增值稅可以按不含稅金額嘛?
小菲老師
2022 10/08 20:25
同學,你好
不是的,按照合同金額,如果有稅額,就要按照含稅價
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