問題已解決
老師,你好;一般納稅人當月收到的專用發(fā)票未認證做會計分錄可以做到:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不可以,一般是認證了才做進項的。
2022 10/08 18:27
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2022 10/08 19:14
一般納稅人關(guān)于所有增值稅會計分錄有嗎?(結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出、末認證等增值稅)
易 老師
2022 10/08 19:19
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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