問題已解決

行政單位稅務(wù)局的會計,我清理了一筆長期往來賬,講該筆應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了其他收入,財務(wù)會計借其他應(yīng)付款,貸其他收入,預(yù)算會計不記賬,不知道對不對,是否落下了分錄,同時我想在開工資時花掉這筆錢,財務(wù)會計,預(yù)算會計,應(yīng)該怎么記賬?其他收入是否一直存在,花掉怎么清零,財務(wù)會計,預(yù)算會計銀行存款的差額是否一致存在。

84784957| 提問時間:2022 10/08 18:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里的話沒有收到資金,預(yù)算會計不用做處理,預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制。
2022 10/08 20:08
陳詩晗老師
2022 10/08 20:08
這個收入期末的時候就轉(zhuǎn)到了你的累計盈余里面。
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