問(wèn)題已解決

@郭老師,上班了嗎?一般是先申報(bào)增值稅再做賬,還是先做賬再申報(bào)增值稅?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/08 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
上啦,你增值稅可以先申報(bào)的,你只要知道你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就可以申報(bào),不用做賬也可以的
2022 10/08 09:33
84784969
2022 10/08 09:34
一般正常是先申報(bào)還是先做賬?
郭老師
2022 10/08 09:35
我們是先做賬,之后再申報(bào) 要求8號(hào)必須出報(bào)表
84784969
2022 10/08 15:06
郭老師,之前付款付了44310, 退款44310.01,多的這0.01是做營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 10/08 15:08
可以的,可以這么做的。
84784969
2022 10/08 15:09
除了做營(yíng)業(yè)外收入還可以怎么做
郭老師
2022 10/08 15:12
紅,沖你的管理費(fèi)用。
84784969
2022 10/08 15:16
不是的,沒(méi)有發(fā)票的,之前付款款,做的借預(yù)付賬款 44310,貸銀行存款44310,現(xiàn)在把我們付的款退回來(lái),退款
郭老師
2022 10/08 15:17
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784969
2022 10/08 15:18
沒(méi)有發(fā)票,做什么管理費(fèi)用,不是直接做借銀行存款,貸預(yù)付賬款嗎,
郭老師
2022 10/08 15:18
你好,那你的預(yù)付賬款不就有余額啦?不是多了一分錢?
郭老師
2022 10/08 15:18
你紅沖管理費(fèi)用并不是增加管理費(fèi)用,這個(gè)不用發(fā)票,紅沖還要發(fā)票嗎?
84784969
2022 10/08 15:19
我就是問(wèn)多的這一分錢怎么處理
郭老師
2022 10/08 15:19
借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用,或者是借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入,就這兩種做法。
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