問題已解決

請問提前計提了費用,次月收到發(fā)票,需要做哪些分錄呢?

84785005| 提問時間:2022 10/08 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時是借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)管理費用貸其他應(yīng)付款
2022 10/08 09:28
84785005
2022 10/08 10:33
老師,只要是費用提前計提了的,都要先沖紅嗎?
郭老師
2022 10/08 10:34
對的,是的,是這么做的。
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