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本月計提了企業(yè)所得稅5000,下月繳費(fèi),那么在利潤表中利潤總額所得稅費(fèi)用中是不是應(yīng)該有5000金額顯示?

84785014| 提問時間:2022 10/07 11:10
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 是的,你的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 在利潤表就有體現(xiàn)的
2022 10/07 11:14
84785014
2022 10/07 11:17
但我利潤表中沒有所得稅費(fèi)用體現(xiàn),但在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤卻把所得稅費(fèi)用包括其中了,這不導(dǎo)致我的利潤表不正確了,怎么修改?
王超老師
2022 10/07 11:19
這個你按照我的分錄做了,你看一下有沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
84785014
2022 10/07 11:22
我們做的是匯算清繳時納稅調(diào)增,帳務(wù)處理是,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
84785014
2022 10/07 11:25
下月繳費(fèi)時,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
王超老師
2022 10/07 11:25
可以的,但是你直接做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 沒有必要再通過應(yīng)交稅費(fèi)的
84785014
2022 10/07 11:39
那利潤表中繳稅款在哪個項目中體現(xiàn)呢?
王超老師
2022 10/07 11:39
你實際繳納的時候,是不體現(xiàn)的哦
84785014
2022 10/07 11:44
但我本月沒繳款,下月才繳,現(xiàn)在是我資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤余額≠利潤表利潤加上年初未分配利潤,差額剛好是計提的所得稅,錯誤在哪里呢?
王超老師
2022 10/07 11:47
你檢查一下,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的
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