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老師,開了一張票,該收入500,就交了300進賬單,他又報了200的報銷單 ,怎么做分錄
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速問速答借應收賬款500貸主營業(yè)務收入,
借銀行存款300貸應收賬款300
借管理費用等貸應收賬款200
2022 10/02 20:55
84784999
2022 10/02 21:08
老師,8月開票300,9月又按無票銷售走收入500,實際到賬200,跟8月的300有關系,怎么走分錄
郭老師
2022 10/02 21:17
八月份開了
九月份,然后你又做無票收入,這不你自己做重復了
84784999
2022 10/02 21:40
8月不是我開的票,這個月剛交接,我看到8月已做應收賬款無票銷售500,水費員這月就交來200進賬單,說8月開了一張發(fā)票300,我翻了下,這300也做應收賬款了,我弄不懂該怎么做了
84784999
2022 10/02 21:42
我是不是得沖減300應收賬款啊
郭老師
2022 10/02 21:44
九月份無票收入包含八月份的嗎
是不是不包含
沒有關系
84784999
2022 10/02 21:49
老師,我月份說錯了,這兩筆都是8月的,在8月做了應收賬款,一個無票收入匯總表500,一個普票300,這月交賬,他只交了200回單,就說開了300那張票就目前看,老會計應收賬款多做了300,下一步要怎么做,
84784999
2022 10/02 21:50
開票那300他也沒收回來,在帳上掛著呢
郭老師
2022 10/02 21:53
你好
確定多做了
紅沖
郭老師
2022 10/02 21:53
之前分錄不變金額是負數
84784999
2022 10/02 21:56
用附原始憑證嗎?他一張憑證是反應好幾筆應收賬款,只沖這一筆嗎?
郭老師
2022 10/02 21:58
你好
不需要的
可以一筆做
摘要寫清楚紅沖哪些
84784999
2022 10/02 22:03
沖8月第一號憑證,應收某某款
借:應收賬款—-500
貸:主營業(yè)務收入—-500
更正
借:應收賬款200
貸:主營業(yè)務收入200
進賬單做賬
借:銀行存款200
貸:應收賬款200
郭老師
2022 10/02 22:03
可以
可以這么做的。
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