問題已解決
老師請問我們公司剛注冊的,現(xiàn)在是小規(guī)模,后面會是一般納稅人,現(xiàn)在收的進(jìn)項發(fā)票是專票可以嗎?然后我們要銷售的時候開什么票出去啊,還有個問題,我們的產(chǎn)品買500左右一個,但有200是直接給銷售人員的提成,還有100元是給中間人的介紹費,實際收入我們只有300元,那交增值稅時按300交還是500交,按300交怎么做會計科目啊
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速問速答您好,您何時成為一般納稅人?
2022 03/22 08:07
小林老師
2022 03/22 08:07
您好,增值稅是按500計算
84785005
2022 03/22 08:49
等正試營業(yè)了
84785005
2022 03/22 08:49
有什么辦法能按300交增值稅嗎
小林老師
2022 03/22 08:53
您好,關(guān)于增值稅抵扣,納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。
84785005
2022 03/22 09:29
那現(xiàn)在我有銷售就要做成一般納稅人嗎
小林老師
2022 03/22 12:00
您好,可以等超過500萬元以后成為一般納稅人
84785005
2022 03/22 12:20
但現(xiàn)在我們有銷售,成本也是開的專票
小林老師
2022 03/22 12:31
您好,那您若是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項稅
84785005
2022 03/22 12:34
現(xiàn)在還不是一般納稅人,要認(rèn)證成一般納稅人才能開銷售哇
小林老師
2022 03/22 12:39
您好,那您盡快認(rèn)證,這樣就可以抵扣進(jìn)項稅
84785005
2022 03/22 12:56
意思就是要開銷售前要認(rèn)定成一般納稅人才行嘛
小林老師
2022 03/22 12:57
您好,是的,或者說您一直沒按小規(guī)模納稅人申報增值稅
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