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核定征收改為查賬征收怎么建賬呢,要求補(bǔ)齊22年三季度賬。。只有應(yīng)收賬款,沒有固定資產(chǎn)沒有成本費(fèi)用票,我該怎么入手

84784962| 提問時(shí)間:2022 09/30 16:27
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),咱如果說只有應(yīng)收賬款,也就是說借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。嗯,然后沒有別地的話,你如果沒有成本費(fèi)用的話,可以先暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估, 但是抓緊時(shí)間要準(zhǔn)備一些相關(guān)的成本發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票,來做到賬里面沖減這個(gè)暫估。
2022 09/30 16:35
84784962
2022 09/30 16:43
現(xiàn)在是中途要怎么建賬??? 應(yīng)收是以前已經(jīng)開過票的
李霞老師
2022 09/30 16:48
你好,要求我們?nèi)径葋碜龅脑?,咱們的期初?shù)據(jù)就是零,把三季度的收入、成本、費(fèi)用相應(yīng)的單據(jù)做到賬務(wù)里面就可以。這個(gè)應(yīng)收是不能牽扯以前的,因?yàn)橐郧暗脑捄硕ㄔ劬褪亲吆硕?,就不要再做到現(xiàn)在的憑證里了,而且這個(gè)專管員要求的也是我們?nèi)径乳_始做的。 以前年度的就不用考慮了,而且沒有成本費(fèi)用的部分,咱可以先暫估成本就行。
84784962
2022 09/30 16:59
那以前的應(yīng)收年底收回來 進(jìn)入對(duì)公賬戶沒有影響嗎? 然后老板今天說下個(gè)月要轉(zhuǎn)200萬到個(gè)人賬戶也沒有相關(guān)的合同票據(jù)
李霞老師
2022 09/30 17:02
你好,如果說轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,咱們?cè)谧鰬{證的話,相當(dāng)于又要增加了收入了,那咱太不合適了。所以那個(gè)就不要體現(xiàn)在外帳上了,老板這樣無緣無故地往外轉(zhuǎn)錢的話倒是可以的,為什么可以呢?因?yàn)楸旧韨€(gè)體工商戶的話,它就不具備法人資格,所以老板往外取的錢都是稅后的錢,他可以直接轉(zhuǎn)出去的。
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