問題已解決
請問郭老師 郭老師,咋天的問題就是我工程施工同一個項(xiàng)目,結(jié)轉(zhuǎn)成本,都是材料費(fèi),那我直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,那里面掛進(jìn)工程施工里的賬比如人工 機(jī)械有一些沒發(fā)票,也可以一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答對的,是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022 09/29 11:44
84784963
2022 09/29 11:47
就是把所有做成工程施工的成本,只要這個科目下的金額全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,不管又沒有發(fā)票,那請問老師里面沒發(fā)票礙事嗎?
84784963
2022 09/29 11:48
比如有一些人工費(fèi),直接走工資走沒有發(fā)票,還有一些個人的機(jī)械,還有一些雜七雜八的報(bào)銷都沒有發(fā)票,還有一些間接費(fèi)用,所以老師礙事嗎?
郭老師
2022 09/29 11:49
對的,是的,預(yù)繳沒有關(guān)系的,匯算清繳沒有發(fā)票的,抵扣不了所得稅。
84784963
2022 09/29 11:55
請問郭老師,一個項(xiàng)目下,就是來報(bào)銷的,如果材料費(fèi)我就是借 工程施工 材料費(fèi) 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后付款時(shí) 就是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 但是之前因?yàn)闆]發(fā)票 我直接借工程施工-材料費(fèi) 貸銀行存款 ,現(xiàn)在可能有一些有發(fā)票來了,所以這些需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 09/29 11:56
借應(yīng)付賬款貸工程施工材料費(fèi),
借工程施工材料費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
84784963
2022 09/29 12:06
老師,不需要沖掉嗎,還是直接就是補(bǔ)分錄,借應(yīng)付賬款,貸工程施工材料費(fèi)或者人工機(jī)械,后面這個借工程施工 貸應(yīng)付賬款是什么意思
郭老師
2022 09/29 12:07
第一個就是紅沖的,第二個是做發(fā)票的,然后有差額的再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有差額的就正好兒。
84784963
2022 09/29 12:08
有點(diǎn)不太明白,就是我以前直接做成了借 工程施工-材料費(fèi) 貸銀行存款,就是發(fā)票和付款一起做了,現(xiàn)在等于這筆發(fā)票來了,怎么直接沖了重新做還是補(bǔ)分錄
84784963
2022 09/29 12:09
好的老師,請問老師以前我沖過銀行賬,比如銀行付款得那種,請問礙事嗎,我沖了我補(bǔ)上了
郭老師
2022 09/29 12:09
你好,紅沖暫估的,在做發(fā)票的。
84784963
2022 09/29 12:14
老師,之前的不是暫估,是來的收據(jù),比如項(xiàng)目經(jīng)理來報(bào)銷就是來報(bào)銷5000她自己墊付的材料費(fèi),但是她只有收據(jù),然后用銀行存款付款了,所以我直接就借工程施工-材料費(fèi)貸銀行存款了 現(xiàn)在他又能開來材料費(fèi)了 那我要把我的這筆紅沖之后 這樣做,就是借工程施工-材料費(fèi) 5000 貸應(yīng)付賬款 然后再借應(yīng)付賬款5000 在貸銀行存款嗎 ?
84784963
2022 09/29 12:15
老師是其他應(yīng)付款,我說錯了?
郭老師
2022 09/29 12:17
收據(jù)就是暫估了
沒有發(fā)票就是暫估
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