問題已解決

有個(gè)問題咨詢您一下,我是建筑企業(yè),易地有預(yù)繳稅費(fèi),請(qǐng)問下易地預(yù)繳的附加稅在注冊(cè)地納稅申報(bào)時(shí)可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項(xiàng)稅金5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,易地預(yù)繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應(yīng)繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢

84785045| 提問時(shí)間:2022 09/28 19:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收入減去分包款,這個(gè)余額除以1.09乘以2%,按照這個(gè)來繳納的 不能根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅。
2022 09/28 19:39
郭老師
2022 09/28 19:39
你看一下你有分包款嗎。
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