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跟客戶簽合同,合同金額簽建議簽含稅價格還是不含稅價格

84784973| 提問時間:2022 09/27 16:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?參考下:? 這個看你實際情況; 比如銷售方來說 ;?可以從兩個角度考慮,一是印花稅,二是增值稅稅率或征收率的變動。 印花稅采取雙向征收,簽訂應稅合同的雙方均需要繳納印花稅,即買方和賣方均涉及繳納印花稅。根據《中華人民共和國印花稅法》第五條規(guī)定,應稅合同的計稅依據,為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款;應稅產權轉移書據的計稅依據,為產權轉移書據所列的金額,不包括列明的增值稅稅款,即納稅人在簽訂合同時,單獨列示增值稅稅額的,計稅依據不包括增值稅稅額。若僅以含稅金額列示,則計稅依據中包含增值稅稅額。 比如買賣合同約定的含稅金額為113萬,并未單獨列示增值稅稅額,則應繳納的印花稅以113萬為計稅依據,應納稅額=113×10000×0.03%=339元,若合同約定不含稅金額為100萬,適用稅率為13%,則印花稅計稅依據為100萬,應納印花稅=100×10000×0.03%=300元。 合同價款的約定方式,主要需要考慮稅率或征收率的變化,不同約定方式下,企業(yè)實際采購成本或銷售收入回有所不同。 約定含稅價款 約定含稅價款的情況下,若稅率或征收率降低,對于采購方(一般納稅人)而言,實際成本增加,對于銷售方而言,銷售收入增加。約定含稅價款,采購方實際支付,銷售方實際收到的款項不變,但是收取的款項中包含增值稅,增值稅屬于價外稅,含稅價款中扣除增值稅稅額才屬于銷售方的營業(yè)收入,向購買方收取的增值稅稅額計入“應交稅費——應交增值稅”(小規(guī)模納稅人)或“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”中,總價款不變的情況下,稅率或征收率降低,增值稅稅額降低,營業(yè)收入增加。 對于采購方企業(yè)而言,若采購方為小規(guī)模納稅人,其支付或負擔的增值稅稅額本身就是計入成本,不得抵扣,則沒有影響;但是若采購方一般納稅人的情況下,其支付價款中包含的增值稅稅額在取得增值稅專用發(fā)票進行用途確認后可以抵扣增值稅,征收率或稅率降低增值稅稅額降低,用于抵扣的進項稅額(計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”)降低,應納稅額增加,以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據的附加稅費(城建稅、教育費附加以及地方教育費附加)升高,扣支付價款中扣除稅額后的采購成本升高,對企業(yè)不利。 稅率或征收率升高,對采購方和銷售方企業(yè)的影響正好相反,目前我國的基本方向,是減稅降費,大概率稅率或征收率降低的可能性更高,不過某些階段性的減稅政策市場環(huán)境變好后,也有恢復的可能,比如小規(guī)模2022年12月31日之前適用3%征收率的應稅銷售行為免征增值稅,2023年優(yōu)惠政策是否延續(xù),需要等稅務機關的明確。 約定不含稅價款 約定不含稅價款稅率變化的情況下,不會影響銷售方企業(yè)的營業(yè)收入,銷售方企業(yè)以不含稅收入確認“主營業(yè)務收入”;對于采購方企業(yè)而言,需要區(qū)分小規(guī)模納稅人和一般納稅人,對于小規(guī)模納稅人,稅率或征收率增加,意味著成本增加,稅率或征收率降低,意味著成本降低;對于一般納稅人而言,稅率或征收率的變化,單獨從增值稅方面考慮,沒有什么影響,稅率或征收率增加,支付的含稅價款增加,抵扣的進項稅額也增加,一進一出,無影響,但是考慮附加稅費的情況下,還是有影響的,稅率或征收率變化影響進項稅額,進項稅額影響應納稅額,附加稅費以增值稅稅額為依據,稅率或征收率增加進項稅額提高,應納稅額減少,附加稅費降低。但是約定不含稅價款的情況下,增值稅稅額部分隨稅率或征收率的變化而變化,貨物的不含稅價款沒變,成本(采購方為一般納稅人)或收入不變,屬于比較公平的方式。 約定含稅金額和具體增值稅稅額 這種約定方式,表面上把實際支付的款項以及增值稅稅額均約定了,但是稅率或征收率發(fā)生變化的時候會帶來一定的糾紛。比如約定的增值稅稅額是按13%稅率計算的稅額,后稅務機關降低了該應稅銷售行為的適用稅率,一是銷售方可能就開不出13%稅率的發(fā)票,采購方按照合同約定的含稅售價支付價款自然不樂意,取得不了高稅率的發(fā)票,進項稅額降低,成本升高,就會引起一定的合同糾紛。 ?
2022 09/27 16:42
84784973
2022 09/27 16:44
如果簽不含稅金額對銷售方是否有涉稅風險??
meizi老師
2022 09/27 16:50
?你好;? ?對于 銷售方 按未開票收入報稅即可;? ? 沒有風險; 實際中很多這樣的??
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