問題已解決
現(xiàn)在我公司出現(xiàn)了特例的這個問題,后期怎么處理,有詳細一些的會計分錄,及解決過程嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學已經(jīng)入到外賬了嗎?
2022 09/25 15:52
84785010
2022 09/25 15:54
是的,已經(jīng)入外賬了
答疑蘇老師
2022 09/25 15:56
你好,那只能匯算清繳的時候納稅調整了。
84785010
2022 09/25 15:57
老師,你這么說我不明白
84785010
2022 09/25 15:57
你可以講的通俗易懂一些嗎
答疑蘇老師
2022 09/25 15:58
你好,就是在企業(yè)所得稅年報的時候,把這個沒有發(fā)票的成本調整出來繳納企業(yè)所得稅。
84785010
2022 09/25 15:59
所以這個是一定要交稅了是嗎
84785010
2022 09/25 15:59
具體調整成本的分錄怎么做
答疑蘇老師
2022 09/25 16:01
你好,是的,一定需要交稅,成本不用寫調整分錄。最后根據(jù)匯算的結果看需要補交多少企業(yè)所得稅,再做繳納企業(yè)所得稅的分錄就可以了。
84785010
2022 09/25 16:03
可以舉個例子?
84785010
2022 09/25 16:04
具體怎么調整,怎么匯算,怎么繳納這樣的過程,可以舉個例子?
答疑蘇老師
2022 09/25 16:04
你好,比如需要補交30萬的企業(yè)所得稅。借 利潤分配-未分配利潤 30 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 30? 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 30? 貸 銀行存款 30
84785010
2022 09/25 16:07
這樣講不明白,能一步一步講解嗎,過程
答疑蘇老師
2022 09/25 16:08
你好,這就是過程,再沒有別的了。就是匯算清繳的時候在扣除類項目里調整,同學所得稅年報填寫的時候不清楚在哪里調整的話,可以到這里來咨詢下。
閱讀 89