問題已解決
老師,下午好!庫存商品自用轉為固定資產是否視同銷售,如何作帳務處理?每個步應該怎么做會計分錄呢?能不能具體一點呢?
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速問速答辦公用的,不需要視同銷售的
借固定資產貸庫存商品。
2022 09/23 16:56
84784969
2022 09/23 16:57
是生產上用的機器。我們做機器,這樣的話月底應該怎么結轉成本
84784969
2022 09/23 16:57
如果不結轉成本的話,我的賬都不平的
郭老師
2022 09/23 16:59
你好,次月開始折舊。
郭老師
2022 09/23 16:59
借制造費用貸累計折舊。制造費用月末結轉到生產成本,借生產成本貸制造費用。
84784969
2022 09/23 17:00
現(xiàn)在我這里的單據(jù)有庫存商品出庫單轉為自用固定資產,我根據(jù)這個單據(jù)入固定資產,現(xiàn)在問題來了,我月底的時候,我的主營業(yè)務成本應該怎么來結轉呀
郭老師
2022 09/23 17:01
庫存商品的入庫價格。
郭老師
2022 09/23 17:01
庫存商品的入庫價格又是你的生產成本里面的直接材料加上直接人工加上制造。
84784969
2022 09/23 17:02
我入固定資產的時候:借固定資產 貸:庫存商品。那么我想問一下,這個自用的固定資產不需要結轉到主營業(yè)務成本中去嘛?
84784969
2022 09/23 17:04
因為我是固定資產自產,這個固定資產也是有成本,這個不能做視同銷售,我月底應該怎么結轉這個自用的主營業(yè)務成本
郭老師
2022 09/23 17:09
不需要
按月折舊就可以
折舊到制造費用
84784969
2022 09/23 17:12
如果不需要的話,我的庫存商品的金額與月底庫存商品盤點金額不一致。我要怎么處理呢?我現(xiàn)在就是這樣做:借:固定資產 貸:庫存商品, 如果不我結轉主營業(yè)務成本的時候,我?guī)齑嫔唐返谋P點表上金額與我賬上不一致,也就是不平,這樣我怎么處理
郭老師
2022 09/23 17:12
你的庫存商品。沒有說必須等于你的主營業(yè)務成本的,你沒有銷售出去,他不能結轉到主營業(yè)務成本。
郭老師
2022 09/23 17:13
自己使用了,在車間里面屬于這個固定資產
不屬于流動資產了
84784969
2022 09/23 17:13
我的報表上的成本是這樣結轉,因為我們小企業(yè),成本沒有核算的這么精準的,就是每個月倉庫提供盤點表。然后盤點表上我分“原材料、半成品、庫存商品根據(jù)這些數(shù)據(jù)來倒推耗用數(shù)量
郭老師
2022 09/23 17:14
那你就把這個庫存商品刪除就可以了,他本來就不應該做庫存商品,你自己使用的,買來的,借固定資產,貸銀行存款,應該是做這個的,不入庫存商品。
84784969
2022 09/23 17:15
如果我不做:借固定資產 貸:庫存商品 這個科目我要做什么科目 ,如果我不做我的固定資產的折舊表上數(shù)據(jù)與我賬上又不一致。這樣應該怎么處理
郭老師
2022 09/23 17:24
你好,金額小的你可以一次做制造費用,借制造費用貸庫存商品。
84784969
2022 09/23 17:24
就是金額大,360萬
郭老師
2022 09/23 17:25
那就得做固定資產,借固定資產,貸庫存商品,你當時自己加工好的
借固定資產貸生產成本,做這個不要做借庫存商品貸生產成本。
84784969
2022 09/23 17:29
我現(xiàn)在入固定資產都是直接按成本價入賬、
郭老師
2022 09/23 17:30
是的是的,是這么做的。
84784969
2022 09/23 17:30
你的意思 就是直接做生產成本
把他貸:生產成本中去不做庫存商品中去了
郭老師
2022 09/23 17:30
對的是的是這個意思的。
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