問題已解決
21年暫估的鏡架到現(xiàn)在才開票,那我要怎樣做核算嗎?因為之前的鏡架都用完了,只暫估入的是5付,廠家開的是14付,我要是做發(fā)票維護是不是對不上庫存?不知道怎樣做好
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速問速答你好,實際購入的是多少?
2022 09/20 11:59
84785039
2022 09/20 15:18
有入庫單的是5付入庫,但是廠家對賬單是15付所以現(xiàn)在開票來我們的庫存又會和實物對不上,應(yīng)該怎么辦好
郭老師
2022 09/20 15:21
實際是你購買了五
方式多,開了發(fā)票這種。
郭老師
2022 09/20 15:21
對方給你多開了發(fā)票。發(fā)票能退回去的嗎?
郭老師
2022 09/20 15:21
若是你們單位有風(fēng)險,會被認(rèn)為隱瞞收入。
84785039
2022 09/20 15:22
不是對方開多了,是我們沒有入到庫
84785039
2022 09/20 15:22
現(xiàn)在不知道怎樣處理好
郭老師
2022 09/20 15:22
你好,你沒有入庫就銷售出去了嗎?
84785039
2022 09/20 15:45
之前的倉管可能沒有做好交接,我也不知道之前的貨,現(xiàn)在就是廠家直接對賬開票過來和我們庫存對不上不懂怎樣處理好
郭老師
2022 09/20 15:53
你好,做盤虧盤盈,或者是你和對方對賬。
84785039
2022 09/20 16:20
實際庫存又沒有那么多,對賬是采購員對,不知道怎樣好
郭老師
2022 09/20 16:22
那你們賬上欠了人家的錢,應(yīng)付賬款預(yù)付賬款這個余額對嗎?
84785039
2022 09/20 16:29
我們暫估的金額不一定和發(fā)票金額一樣,因為暫估金額會估算的,數(shù)量能對上就好,現(xiàn)在數(shù)量都對不上
郭老師
2022 09/20 16:33
你好,現(xiàn)在是數(shù)量多了還是少了?你們單位有沒有隱瞞收入的?比如你已經(jīng)銷售出去了,但是賬上沒有做收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785039
2022 09/20 16:51
我剛查了賬這批貨是20年12月拿的,現(xiàn)在才來開票
郭老師
2022 09/20 16:52
銷售出去了嗎?確認(rèn)收入的時候,你看一下結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有。
84785039
2022 09/20 16:52
那我的庫存已經(jīng)用剩下2付,那開票過來的是15付,我拿到票應(yīng)該怎樣做
郭老師
2022 09/20 16:53
之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有。
84785039
2022 09/20 16:53
之前暫估的只有4付調(diào)出來沖掉
84785039
2022 09/20 16:54
我能拿到發(fā)票時候就數(shù)量4付金額按發(fā)票的行嗎?
郭老師
2022 09/20 16:56
可以的,可以這么做的。做賬的時候應(yīng)該入庫,入六付,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本入四個
之前已經(jīng)暫估了,紅沖暫估,然后再紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785039
2022 09/20 16:57
現(xiàn)在查是查3付沒有暫估入庫
郭老師
2022 09/20 16:59
那你補上3的就可以。
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