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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
預(yù)提費(fèi)用本來(lái)是計(jì)入其他應(yīng)付款的錯(cuò)誤計(jì)入了應(yīng)付賬款怎么調(diào)整
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速問(wèn)速答?本應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款的誤計(jì)入應(yīng)付賬款,只要借貸方向和客商名稱(chēng)沒(méi)有錯(cuò)誤,就不是大問(wèn)題,審計(jì)時(shí)可以調(diào)整,也可以不調(diào)整
2022 09/20 08:37
84785003
2022 09/20 08:42
是預(yù)提的手續(xù)費(fèi)發(fā)票 本來(lái)是計(jì)入其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 ,等到收到發(fā)票后進(jìn)行沖銷(xiāo) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)月份手續(xù)費(fèi)計(jì)提錯(cuò)誤計(jì)入了應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 是否可以不進(jìn)行調(diào)整
樸老師
2022 09/20 08:48
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以的
84785003
2022 09/20 09:22
收到發(fā)票 沖銷(xiāo)的時(shí)候 就正常兩個(gè)科目一起放借方?jīng)_銷(xiāo) 即可哈
樸老師
2022 09/20 09:26
同學(xué)你好
對(duì)的
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785003
2022 09/20 09:30
哈 不是可以不調(diào)整嗎? 我的意思是我收到發(fā)票的分錄就變成了借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:預(yù)付賬款-XX銀行 這兩個(gè)分錄同時(shí)放在借方 沖銷(xiāo)即可?
樸老師
2022 09/20 09:36
同學(xué)你好
是同一個(gè)單位就可以直接沖
84785003
2022 09/20 09:59
嗯嗯 都是一個(gè)銀行的手續(xù)費(fèi)
樸老師
2022 09/20 10:05
同學(xué)你好
那就直接沖
84785003
2022 09/20 10:08
還有想問(wèn)下老師 去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)計(jì)入了利息費(fèi)了 需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎 金額不大 42
樸老師
2022 09/20 10:11
同學(xué)你好
金額不大不用
84785003
2022 09/20 10:48
好的 謝謝老師 就是直接借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi) 這樣即可嗎
樸老師
2022 09/20 10:56
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣可以的
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