問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教一下,我司送給客戶的貨物,已經(jīng)全額開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)槟甏眠h(yuǎn),已經(jīng)過(guò)時(shí),客戶要求打折,一般正確的做法是我司開(kāi)折扣票或者開(kāi)紅字發(fā)票給客戶,但現(xiàn)在是客戶反開(kāi)“積待物資”發(fā)票給我司,而且是沒(méi)得商量只能接受,雖然說(shuō)實(shí)際上是減少了收入,但非我司開(kāi)票,沖減“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”好像也不太合適吧?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/18 06:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 打折應(yīng)該您單位開(kāi)具紅字發(fā)票給對(duì)方 沖銷收入跟增值稅 應(yīng)收
2022 09/18 07:01
84784995
2022 09/18 07:02
我知道正確的做法,到現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了票給我司,而且是沒(méi)得商量的。
84784995
2022 09/18 07:03
對(duì)方屬于上市公司,屬于行業(yè)老大,我司為供應(yīng)商,只能接受,沒(méi)得商量。
bamboo老師
2022 09/18 07:10
那也不是應(yīng)該開(kāi)積待物資這樣的發(fā)票啊
84784995
2022 09/18 07:16
現(xiàn)在的結(jié)果就是開(kāi)了“積待物資”,我司在會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么處理呢?
bamboo老師
2022 09/18 07:20
那雙方有沒(méi)有簽訂這方面的協(xié)議?
84784995
2022 09/18 07:22
老師,沒(méi)有協(xié)議的哦,只能按對(duì)方的方式來(lái)哦,我現(xiàn)在想知道我司在會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么處理。
bamboo老師
2022 09/18 07:26
這也不好沖收入 也不好進(jìn)成本 也沒(méi)有協(xié)議 只好計(jì)入管理費(fèi)用科目比較合適
84784995
2022 09/18 07:30
銷售費(fèi)用是不是會(huì)比較合適?
bamboo老師
2022 09/18 07:59
計(jì)入銷售費(fèi)用科目也可以 對(duì)方也太牛了 不遵守稅法規(guī)定
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