問題已解決

老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn),由于公司要求,所以數(shù)據(jù)已經(jīng)包含了報(bào)表里的應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款,所以我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,我現(xiàn)在不知道怎么改

84784989| 提問時(shí)間:2022 09/17 20:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,資產(chǎn)負(fù)債表如何不平的?是分錄原因?
2022 09/17 20:37
84784989
2022 09/17 20:47
未分配利潤(rùn)里都是計(jì)提的利潤(rùn)減去成本費(fèi)用,然后未分配利潤(rùn)是計(jì)提的嘛,所以每個(gè)月實(shí)際收支的時(shí)候我用了一個(gè)科目對(duì)沖了成本跟收入
84784989
2022 09/17 20:49
做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候自然是沒把這個(gè)科目錄進(jìn)去
小林老師
2022 09/17 20:52
您好,您可能是科目用反了,比如成本費(fèi)用不能貸方發(fā)生額
84784989
2022 09/17 21:32
實(shí)際收支的時(shí)候我用的庫(kù)存商品,但是這個(gè)數(shù)據(jù)我沒錄到資產(chǎn)負(fù)債表里面 ,未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是:計(jì)提的利潤(rùn)-計(jì)提的工資-當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(不包括實(shí)際收支的成本收入)
小林老師
2022 09/17 22:16
您好,若您直接用未分配利潤(rùn),也不會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表不平
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