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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月對外銷售自產(chǎn)餅干取得不含稅收入220000元,銷售自己使用過的2014年購進的大貨車一輛,取得含稅收入15600元;當(dāng)月從農(nóng)民手中收購一批大米用于加工餅干,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明價款10000元,當(dāng)月大米已被生產(chǎn)領(lǐng)用;外購原材料,取得普通發(fā)票,注明價款120000元;當(dāng)月初次購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元、增值稅390元。該食品加工企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(?。┰?。

84784948| 提問時間:2022 09/17 16:44
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
=不含稅收入*增值稅-進項稅=220000*0.13+15600/1.13*0.13-10000*0.1-3390=26004.69
2022 09/17 16:47
84784948
2022 09/17 16:50
銷售自己使用過的2014年購進的大貨車一輛,取得含稅收入15600元,這個為何是15600/1.13*0.13? (2014年購入的大貨車是屬于固定資產(chǎn)嗎?一般納稅人銷售自己使用過不得抵扣且未抵扣進項的固定資產(chǎn),3%減按 2%) 麻煩老師,詳細講下?
辜老師
2022 09/17 16:52
你這個當(dāng)時購買進來,是可以抵扣進項稅的,現(xiàn)在銷售出去,不可以簡易征收的
84784948
2022 09/17 16:55
什么時間段開始購進貨車可以抵扣進項稅?什么時間不可以抵扣?這是2014年購入的
辜老師
2022 09/17 19:08
2013年8月之后購進的就可以抵扣的
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