問題已解決
麻煩老師解釋一下,有點不太明白
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,就是未交增值稅減少,進項稅轉出增加,但是分錄不一定整理
2022 09/16 11:19
小林老師
2022 09/16 11:19
您好,分錄不一定正確
84785042
2022 09/16 11:20
那有進項稅額,可以抵減以前欠稅的分錄正確的應該是怎么樣的
小林老師
2022 09/16 11:26
您好,
(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金—應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金—未交增值稅”科目。
(二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金—應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金—未交增值稅”科目。
84785042
2022 09/16 11:29
好的,謝謝老師,消化一下
小林老師
2022 09/16 12:56
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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