問題已解決

你好老師,我們公司自建宿舍樓,入固定資產(chǎn)錄重復(fù)了,4月錄一次5月錄一次, 怎么辦 4月份入的時候 沒生成憑證 但是折舊了有折舊數(shù)據(jù)了 在5月的時候 又入一遍

84784950| 提問時間:2022 09/16 09:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,其中一個做清理處理就行了。建議把那個沒生成憑證的清理掉。
2022 09/16 09:12
84784950
2022 09/16 10:19
我刪掉了 現(xiàn)在 5/6/7月 制造費(fèi)用 -折舊 科目余額表貸方出現(xiàn) 數(shù)了
84784950
2022 09/16 10:28
生產(chǎn)制造費(fèi) -折舊 制造費(fèi)的折舊 屬于生產(chǎn)成本 都攤銷到?jīng)]個產(chǎn)品你里去 現(xiàn)在有余額了 怎么處理 我要反賬 每個月從新做成本 從新算 從新攤銷嗎
王雁鳴老師
2022 09/16 10:49
同學(xué)你好,你使用的是什么財(cái)務(wù)軟件呢,可以不用反賬的,注意制造費(fèi)用-折舊費(fèi)變?yōu)榻璺截?fù)數(shù),就行了。
84784950
2022 09/16 10:49
一個固定資產(chǎn) 折舊費(fèi) 50元 我現(xiàn)在做從了 每月折舊 就是100 這100的費(fèi)用 都做在成本 攤銷在產(chǎn)品里了 我把錯的那個折舊刪掉了 全部從新 計(jì)提折舊
王雁鳴老師
2022 09/16 10:50
同學(xué)你好,是的,全部重新計(jì)提折舊,也是這個月折舊費(fèi)的變動,與以前的就沒關(guān)系了,把這個月發(fā)生的折舊費(fèi),再分?jǐn)偟竭@個月的各個產(chǎn)品的成本中去即可。
84784950
2022 09/16 11:27
老師 我 4月的宿舍做從的刪掉了 現(xiàn)在5/6/7 月 都 計(jì)提折舊 的是 都有變化 我是不是要從5月開 改到7月 都要從新做.從新計(jì)算成本攤銷
84784950
2022 09/16 11:35
老師 我從5-6-7月 計(jì)提折舊 都有變化 在7月申報(bào)的4/5/6月季度表報(bào) 是不是要 調(diào)整 改正 在從新申報(bào)呢
王雁鳴老師
2022 09/16 11:45
同學(xué)你好,不需要重新做的,只是這個月調(diào)整過來就行了。
84784950
2022 09/16 13:38
老師 都在8月調(diào)整過來就行 那我需要做一條憑證 調(diào)一下嗎 我不會
王雁鳴老師
2022 09/16 13:48
同學(xué)你好,是的,都在8月調(diào)整過來就行了。因?yàn)樵瓉頉]有生成憑證,所以不用處理固定資產(chǎn),只調(diào)整折舊就行了,借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi),負(fù)數(shù),貸:累計(jì)折舊,負(fù)數(shù)。
84784950
2022 09/16 13:48
老師 5/6月 折舊數(shù)變了 利潤表 數(shù)也變了 我在7月申報(bào)的季度表報(bào) 要不要 電子稅務(wù)局改財(cái)務(wù)報(bào)表啊
王雁鳴老師
2022 09/16 14:14
同學(xué)你好,報(bào)表不用改了,后面按正確的申報(bào)就行了。
84784950
2022 09/16 14:16
報(bào)表 到年底改嗎 還是一直都不用改
王雁鳴老師
2022 09/16 14:17
同學(xué)你好,報(bào)表年底要改為正確的。
84784950
2022 09/16 14:23
老師 幫我看一下 我按照你說的做一條憑證 我截圖 本期發(fā)生 額 借方 (是8月折舊費(fèi) 實(shí)際 85980.39-多折舊91415.75=-5435.36 顯示 直接 減少8月成本數(shù)了 ) 后面期末余額 出現(xiàn)貸方182831.5 這個 什么意思呢 這個數(shù)在期末出現(xiàn)了 會不會 到9月 影響下月數(shù)呢
84784950
2022 09/16 14:44
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到 生產(chǎn)成本里 生本成本里的數(shù)忘記改了 改好了 怎么在期末余額出現(xiàn)的貸方91415.75
王雁鳴老師
2022 09/16 14:50
同學(xué)你好,一般情況下,制造費(fèi)用貸方余額是不對的,麻煩你查查前面的憑證是不是錯了。本期的折舊憑證截圖我看一下。謝謝。
84784950
2022 09/17 08:29
非常感謝老師 第一個圖 是8月本期 折舊 第二圖是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 (第二圖里的制造費(fèi)用-折舊 數(shù)我手動調(diào)了.因?yàn)橹岸嗾叟f的數(shù)91415.75-8月本期85980.39=-5435.3. 實(shí)際重復(fù)折舊了 刪掉一個4月多入的固定資產(chǎn)折舊 就是說這個多出來折舊費(fèi) 實(shí)際 攤銷在每個產(chǎn)品里才對 這個固定資產(chǎn) 是生產(chǎn)費(fèi)用 制造費(fèi)用里 所以 折舊費(fèi)出現(xiàn)在貸方了 這個貸方的折舊費(fèi) 要攤銷在產(chǎn)品里的
84784950
2022 09/17 08:36
老師 我知道了 是不是 不用做 借 制造費(fèi)用-折舊 貸 累計(jì)折舊 我在這個多折舊的數(shù) 在8月本期里 做成本的時候 直接剪掉這個91415.75 剩下的數(shù) 去攤銷在每個產(chǎn)品里 就平了 對嗎
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