問題已解決
3月留抵2368.06,四月銷項110107.93,進項62953.13,四月末是如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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速問速答1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅110107.93-62953.13-2368.06
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022 09/14 15:06
84784964
2022 09/14 15:14
我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,合規(guī)嗎?
易 老師
2022 09/14 15:25
沒有這樣處理,記得增值稅明細項目是沒有貸方的
84784964
2022 09/14 15:27
那麻煩老師把具體分錄帶金額發(fā)給我下,稅是次月繳的。
易 老師
2022 09/14 15:33
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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