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請問老師。沖紅去年的發(fā)票該怎么做賬,我們是銷售方,去年給他們開的普票是10000元,有7000的銀行存款,3000的應收帳款;今年要把10000元沖紅重新給開7000元發(fā)票。

84785002| 提問時間:2022 09/13 17:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款付1萬, 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款7000,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022 09/13 17:22
84785002
2022 09/13 17:27
還要調(diào)整以前年度損益嗎?
84785002
2022 09/13 17:29
我們?nèi)ツ晔鞘樟?000銀行存款,3000的應收賬款,怎么會做10000的應收帳款負數(shù)呢?
郭老師
2022 09/13 17:33
你好,你能修改匯算清交嗎?不修改的情況下做這個。
郭老師
2022 09/13 17:34
應收賬款負數(shù)1萬,這是紅沖之前的。如果你不做紅沖應收賬款的話,你做銀行存款嘛,錢又沒有退回來。
84785002
2022 09/13 17:37
不能修改匯算清繳,那怎么做賬,麻煩您寫一下分錄
郭老師
2022 09/13 17:37
借應收賬款-1萬, 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款7000,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
郭老師
2022 09/13 17:38
你的應收賬款也沒有余額,當時去年的話,你的應收賬款應該掛著3000,現(xiàn)在紅沖了1萬,還有7000,下面又開了一次期限的發(fā)票,現(xiàn)在正好余額是零。
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