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申報(bào)印花稅時(shí),上個(gè)月有之前未開發(fā)票退貨銷售商品的業(yè)務(wù),是不是申報(bào)是上個(gè)月開票銷售收入減去未開票收入退貨銷售的金額?。浚ㄖ拔撮_票收入已經(jīng)申報(bào))

84785042| 提問時(shí)間:2022 09/13 10:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
2022 09/13 10:49
84785042
2022 09/13 10:50
那請(qǐng)問老師印花稅現(xiàn)在是自己按次申報(bào)還是季度申報(bào)?。?/div>
樸老師
2022 09/13 10:55
這個(gè)得看稅局核定
84785042
2022 09/13 10:58
電子稅務(wù)局里稅種認(rèn)定信息里查到是納稅期限為季,是不是就是按季度申報(bào)?
樸老師
2022 09/13 11:00
同學(xué)你好 對(duì)的 按照季度申報(bào)
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