問(wèn)題已解決

老師你好 上月開(kāi)了紅字信息表 未收到紅票 上月做賬 借:應(yīng)付賬款~紅字信息表 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本月還未申報(bào) 已作廢上月這張紅字信息表 本月是否直接按原分錄負(fù)數(shù)沖回 然后在申報(bào)上月報(bào)表時(shí) 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中扣除這筆

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/09 10:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你一開(kāi)始收到? 藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候怎么做賬的; 你沒(méi)有做到成本費(fèi)用去嗎 ? 我好判斷??
2022 09/09 10:18
84785012
2022 09/09 10:21
負(fù)數(shù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款~暫估
84785012
2022 09/09 10:22
負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款~暫估 貸:應(yīng)付賬款~貨款
84785012
2022 09/09 10:23
我們公司把稅分開(kāi)核算了 因?yàn)橹皇盏郊t字信息表還沒(méi)有收到紅票
84785012
2022 09/09 10:23
我這邊就是針對(duì)收到紅字信息表做了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2022 09/09 10:25
?你好;? ?借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 收到紅字發(fā)票 ; 借應(yīng)付賬款貸 庫(kù)存商品; 這樣來(lái)做賬? ?
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