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月末沒有進(jìn)項,只有銷項,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?

84785042| 提問時間:2022 09/08 17:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022 09/08 17:47
84785042
2022 09/08 18:37
老師,這塊我不是很懂,應(yīng)該怎么學(xué)呢。感覺繞的。
易 老師
2022 09/08 18:50
同學(xué)您好,1、 作好學(xué)習(xí)日程安排與目標(biāo),2、,理解永遠(yuǎn)大于記憶。多做題,3、多總結(jié)思考,梳理知識體系4、強化基礎(chǔ)與重點
84785042
2022 09/09 16:31
在沒有進(jìn)項稅額的情況下,也沒有其他減免的。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)貸方發(fā)生額是吧!這個轉(zhuǎn)的分錄怎么處理。
易 老師
2022 09/09 16:58
學(xué)員您好,是的,對的 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
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