問(wèn)題已解決

六月份開(kāi)出紅字發(fā)票信息表,并申報(bào)增值稅繳納了稅款。但是申報(bào)完又作廢了一部分紅字發(fā)票信息表,請(qǐng)問(wèn)怎么改六月份的增值稅報(bào)表。

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/08 16:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,作廢是哪個(gè)月作廢的?到底是作廢還是紅沖的?
2022 09/08 16:24
84784960
2022 09/08 16:26
7月份撤銷(xiāo)了一部分紅字信息表
84784960
2022 09/08 16:28
到稅局更正了6月份報(bào)表,把撤銷(xiāo)部分的紅字信息表稅款從附表二減去了。并且新成了留底。但是之前申報(bào)交的稅用退嗎
玲老師
2022 09/08 16:31
七月份,紅沖的不影響六月份的稅款申報(bào),不會(huì)退稅。
84784960
2022 09/08 16:33
但是稅局系統(tǒng)提示6月份申報(bào)比對(duì)異常了。需要改表。就是交過(guò)的這部分稅款填到申報(bào)表哪個(gè)位置
玲老師
2022 09/08 16:38
你好 7月的不填寫(xiě)在6月報(bào)表上的?
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