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中秋節(jié),每位員工發(fā)了100現(xiàn)金,怎么做賬?

84785046| 提問時間:2022 09/08 10:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?這個 ;借管理費(fèi)用- 福利費(fèi)? ;貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);貸庫存現(xiàn)金? ?
2022 09/08 10:53
84785046
2022 09/08 10:55
這樣子的可以附在憑證后面嗎?
meizi老師
2022 09/08 10:57
是的; 掛后面即可; 對的? ?
84785046
2022 09/08 10:59
還有個問題,這個3200元是由采購墊付,由采購一個一個發(fā)給每位員工的,采購再到財務(wù)這報銷,那這筆3200是公賬上轉(zhuǎn)給采購,還是?
meizi老師
2022 09/08 11:02
?你好 ;? ?可以的; 報銷款 ; 公戶直接轉(zhuǎn)? ?
84785046
2022 09/08 11:19
那3200轉(zhuǎn)給采購,那分錄怎么做呢
84785046
2022 09/08 11:21
借:其他應(yīng)付款——采購 貸:銀存 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——采購
84785046
2022 09/08 11:21
是這樣嗎?
meizi老師
2022 09/08 11:24
?你好;? 是的 。 可以這樣來做賬的??
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