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員工報(bào)銷的沒(méi)有發(fā)票放外賬用公戶打款了怎么做分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/08 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
比如是辦公用品的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款報(bào)銷,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 09/08 09:34
84785041
2022 09/08 09:36
一定要經(jīng)過(guò)其他應(yīng)付款這個(gè)分錄嗎
郭老師
2022 09/08 09:37
你好,你不想提現(xiàn)也可以的。
84785041
2022 09/08 09:38
沒(méi)有票的能不能借,其他應(yīng)收款,貸銀行存款
郭老師
2022 09/08 09:38
你好,可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 09/08 09:38
其他應(yīng)收款一直掛帳嗎?
84785041
2022 09/08 09:39
如果有票可以補(bǔ)進(jìn)去就改成管理費(fèi)用啊,如果沒(méi)票都做管理費(fèi)和的話,匯算清繳要調(diào)增啊是不是這樣老師,我不想?yún)R算清繳調(diào)增,好麻煩
郭老師
2022 09/08 09:40
你好,對(duì)的是的,那你其他應(yīng)收款一直掛帳也不合理啊。
84785041
2022 09/08 09:40
如果沒(méi)票,一直掛其他應(yīng)收款,也不是回事,怎么辦老師
郭老師
2022 09/08 09:40
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的不管有沒(méi)有發(fā)票,都得應(yīng)該做賬吧?
84785041
2022 09/08 09:50
內(nèi)賬都要做賬,外賬就看分錄怎么做,老師
郭老師
2022 09/08 09:52
還好外賬也可以做的,匯算清繳調(diào)整就可以的,這就是給你的建議啊。
84785041
2022 09/08 15:48
老師您的建議是把這些沒(méi)票的報(bào)銷都做成管理費(fèi)用,然后每季度企業(yè)所得稅是不是少交了點(diǎn),然后到匯算清繳的時(shí)候把這些沒(méi)票的統(tǒng)計(jì)又調(diào)增,是不是要多交稅
郭老師
2022 09/08 15:48
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785041
2022 09/08 15:50
老師,我想分開(kāi)報(bào)銷,有票的走公戶,沒(méi)票的走私戶,這樣行不行
郭老師
2022 09/08 15:51
那就不合理了,你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)虛增
84785041
2022 09/08 15:51
我做兩套賬啊,內(nèi)外
郭老師
2022 09/08 15:58
那必須用到這個(gè)材料才能生產(chǎn)出這個(gè)產(chǎn)品來(lái),你外賬是不是不合理?
84785041
2022 09/08 16:03
什么材料,老師是不是回答錯(cuò)了
郭老師
2022 09/08 16:03
我給你舉的例子,如果你購(gòu)買的材料沒(méi)有發(fā)票,你是生產(chǎn)企業(yè)的啊。 沒(méi)有回復(fù)錯(cuò),沒(méi)有回復(fù)錯(cuò)。
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