問(wèn)題已解決

老師,計(jì)提工資時(shí),是計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)呢?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/07 17:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? 計(jì)提是按照應(yīng)發(fā)工資來(lái)做賬的??
2022 09/07 17:26
84785040
2022 09/07 17:28
有點(diǎn)不明白,我應(yīng)發(fā)工資中包含了個(gè)稅和社保,這個(gè)分錄要區(qū)分來(lái)寫嗎
meizi老師
2022 09/07 17:30
你好;? ? ?不用 ;比如工資100 ;? ?個(gè)稅有10 ;? ? 個(gè)人社保有5;? 你計(jì)提按100 ;? ?發(fā)放? ?用100減去15? ; 實(shí)發(fā) 85? ?
84785040
2022 09/07 17:33
我就是這樣處理的,到后面放發(fā)了工資后,應(yīng)付職工薪酬賬面有社保和個(gè)稅的余額呢?
meizi老師
2022 09/07 17:34
?你好 ;? ? 你社保單位部分 計(jì)提; 個(gè)人部分扣除即可; 比如看分錄 :? ? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ?
84785040
2022 09/07 17:40
是不是我的應(yīng)發(fā)數(shù)錯(cuò)了,你幫我看一下,我這表上應(yīng)發(fā)數(shù)是不是14100
meizi老師
2022 09/07 17:44
?你好;? ??應(yīng)發(fā)數(shù)是不是14100 ;? 就是這樣金額的??
84785040
2022 09/07 18:34
可以了,謝謝老師
meizi老師
2022 09/07 18:34
可以了嘛 ; 你按照這個(gè)? 我寫的分錄 帶數(shù)據(jù)進(jìn)去; 看你理解到了就行? ??
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