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企業(yè)之前一直沒交過增值稅,一直都有留底。本月,銷項稅額比進項稅額大了。我需要計提增值稅,分錄怎么做?

84785010| 提問時間:2022 09/07 15:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2022 09/07 15:20
84785010
2022 09/07 15:30
明白了,那我進項要是比銷項稅額多的話,那我月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?要是結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢
meizi老師
2022 09/07 15:31
你好;? 可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)了。? ? ?等著有稅費要繳納; 一起結(jié)轉(zhuǎn)??
84785010
2022 09/07 15:33
明白了,謝謝老師
meizi老師
2022 09/07 15:36
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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