問題已解決

我們公司購買的機(jī)器,前幾個月計提的有折舊,借制造費用貸累計折舊,現(xiàn)在老板不讓提折舊了,之前提的也都要沖掉,現(xiàn)在怎么做憑證,我直接借記累計折舊,貸計利潤分配未分配利潤。做這一筆分錄就可以吧 如果借 制造費用 借方紅字 貸 累計折舊 貸方紅字 這樣把前面計提折舊沖銷 這樣就造成當(dāng)月制造費用為負(fù)數(shù),月底制造費用怎么處理

84784952| 提問時間:2022 09/07 11:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 不能是負(fù)數(shù)
2022 09/07 11:54
84784952
2022 09/07 12:05
我應(yīng)該怎么充折舊
樸老師
2022 09/07 12:17
負(fù)數(shù)金額沖減折舊
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