問題已解決

老師,請問一下沒有銷售額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,是這樣記分錄的么? 求指導(dǎo)

84784949| 提問時間:2022 09/06 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你的制造費用沒有紅沖?
2022 09/06 16:13
84784949
2022 09/06 16:21
紅沖?為啥還要紅沖
郭老師
2022 09/06 16:21
你好,你的制造費用暫估的,你不得紅沖嗎?
郭老師
2022 09/06 16:21
你看下你第一個的,如果你不暫估一個借制造費用貸應(yīng)付賬款的話,你的制造費用會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
84784949
2022 09/06 16:22
制造費用不是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面的么
郭老師
2022 09/06 16:22
哦,對的,是的,但是你紅沖了暫估的生產(chǎn)成本,那你制造費用是不是也得紅沖?
84784949
2022 09/06 16:22
老師,你是說6月份的嗎?6月份的,然后我是直接接轉(zhuǎn)完的。
郭老師
2022 09/06 16:22
借制造費用貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸制造費用 然后你做了一個借生產(chǎn)成本貸生產(chǎn)成本的,你的生產(chǎn)成本現(xiàn)在出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額 得需要做一個借制造費用貸生產(chǎn)成本, 借應(yīng)付賬款貸制造費用。
84784949
2022 09/06 16:28
哦,老師,你的意思是我6月份,7月份轉(zhuǎn)完之后到8月份的月初,我的生產(chǎn)成本余額應(yīng)該是6月份和7月份的和,136788對吧?
郭老師
2022 09/06 16:29
是的是的,是這么做。
84784949
2022 09/06 16:40
老師,那個6月份,7月份這樣結(jié)轉(zhuǎn)對吧
郭老師
2022 09/06 16:41
可以的,可以這么做的。
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