問(wèn)題已解決

老師,建筑行業(yè),期末會(huì)涉及銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,留底增值稅,不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/06 13:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 次月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅的確認(rèn)收入,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 次月繳納, 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款。
2022 09/06 13:16
84784950
2022 09/06 17:24
老師,我一般是用當(dāng)月的預(yù)繳增值稅沖減簡(jiǎn)易計(jì)稅,讓簡(jiǎn)易計(jì)稅余額為0,借簡(jiǎn)易計(jì)稅貸預(yù)繳增值稅? 簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分是不是也應(yīng)該正常計(jì)提附加稅? 我一般月末除了未交增值稅有余額外,其他科目有余額的都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,這樣可以嗎
郭老師
2022 09/06 17:28
你好,可以的,可以這么做的,對(duì)的是的,需要集體附加稅的。
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