問題已解決

老師,我這個月報增值稅的時候進項大于銷項,然后有個異地預交的稅款數據填不進去了怎么辦?

84785037| 提問時間:2022 09/06 12:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,異地預繳的在附表四本期發(fā)生額填寫,需要抵扣的時候再填寫實際抵扣金額和主表28行。
2022 09/06 12:07
84785037
2022 09/06 14:40
老師,就填這個第三行合適嗎?
郭老師
2022 09/06 14:41
你好,可以的可以的。
84785037
2022 09/06 14:42
抵扣的時候就填主表28行就可以了嗎?
郭老師
2022 09/06 14:43
你好,附表四的實際抵扣金額也得填寫啊。
84785037
2022 09/06 14:44
是不是這個第六頁,這樣合適嗎?
郭老師
2022 09/06 14:45
你好,合適的可以的啊,你這樣填寫已經是正確的啦。
84785037
2022 09/06 14:45
是不是像圖片這樣!
郭老師
2022 09/06 14:45
不對,這個填寫的不對。
郭老師
2022 09/06 14:45
一般項目加計扣除里面的不要填寫。
84785037
2022 09/06 14:46
那應該填在什么地方?
郭老師
2022 09/06 14:46
好,附表四,建筑異地預繳本期發(fā)生額就可以的,只填寫這一個,其他的都不要填寫。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~