問題已解決

老師,我這個月報增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),然后有個異地預(yù)交的稅款數(shù)據(jù)填不進(jìn)去了怎么辦?

84785037| 提問時間:2022 09/06 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,異地預(yù)繳的在附表四本期發(fā)生額填寫,需要抵扣的時候再填寫實(shí)際抵扣金額和主表28行。
2022 09/06 12:07
84785037
2022 09/06 14:40
老師,就填這個第三行合適嗎?
郭老師
2022 09/06 14:41
你好,可以的可以的。
84785037
2022 09/06 14:42
抵扣的時候就填主表28行就可以了嗎?
郭老師
2022 09/06 14:43
你好,附表四的實(shí)際抵扣金額也得填寫啊。
84785037
2022 09/06 14:44
是不是這個第六頁,這樣合適嗎?
郭老師
2022 09/06 14:45
你好,合適的可以的啊,你這樣填寫已經(jīng)是正確的啦。
84785037
2022 09/06 14:45
是不是像圖片這樣!
郭老師
2022 09/06 14:45
不對,這個填寫的不對。
郭老師
2022 09/06 14:45
一般項(xiàng)目加計扣除里面的不要填寫。
84785037
2022 09/06 14:46
那應(yīng)該填在什么地方?
郭老師
2022 09/06 14:46
好,附表四,建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額就可以的,只填寫這一個,其他的都不要填寫。
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