問題已解決

存在預(yù)交稅款而且進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上期增值稅為0,如何進(jìn)行報(bào)稅

84785009| 提問時(shí)間:2020 11/06 09:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
本期預(yù)繳稅款,就不能抵減,留到后期抵減 預(yù)繳的稅額填寫到增值稅附表4
2020 11/06 09:35
84785009
2020 11/06 09:41
但是表四填了之后在主表中出現(xiàn)了預(yù)交款
羅老師
2020 11/06 10:12
附表四本期抵扣你填寫了?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~