問題已解決
我司一般納稅人上個月開了2張票給客戶,客戶不見了,跨月了,我應該怎么樣操作?因為上個月的稅這個月申報,我還沒有申報。
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速問速答你好同學,你不影響你這次報稅的,你只能說在這個月把這張票據(jù)紅沖。
2022 09/06 11:36
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2022 09/06 11:37
需要登報嗎
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2022 09/06 11:38
如果我這個月正常報稅需要交增值稅,那我紅沖后重新開又交增值稅,這個什么時候可以退?
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2022 09/06 11:38
我能不能復印一個發(fā)票給他蓋公章呢?因為他可以在系統(tǒng)勾選抵扣,只是對方做憑證使用
李霞老師
2022 09/06 11:39
您好,你不需要登報的,嗯,目前來說沒有那么復雜,而且是你可以暫時先不紅沖我什么時候你有往外繼續(xù)開證書的銷售發(fā)票的時候,你再紅沖了,這樣一個正數(shù),一個負數(shù),它倆加在一起,你就按他倆的合計數(shù)來申報稅。
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