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老師,成本計(jì)算表中出庫的數(shù)量可以不跟銷售發(fā)票數(shù)量對(duì)起來嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2022 09/06 10:11
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,不可以,要對(duì)應(yīng)一致的
2022 09/06 10:18
84785000
2022 09/06 10:25
成本只占了65%無語了都交稅了
84785000
2022 09/06 10:28
老師,銷售收入200萬成本130萬,26銷項(xiàng)-16.9萬=繳9.1萬增值稅是這樣吧
易 老師
2022 09/06 10:29
可以開紅字發(fā)票更正處理的
易 老師
2022 09/06 10:30
同學(xué)您好,增值稅是這樣
84785000
2022 09/06 10:41
對(duì)方?jīng)]要求開紅字啊能紅沖處理嗎
84785000
2022 09/06 10:43
意思這個(gè)月先開紅字下個(gè)月再開藍(lán)字嗎
易 老師
2022 09/06 10:44
同學(xué)您好,要聯(lián)系對(duì)方才可以操作的,購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳。”
84785000
2022 09/06 10:46
嗯這個(gè)操作步驟知道的,謝謝老師
84785000
2022 09/06 10:47
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)的單價(jià)太低了導(dǎo)致成本做不上去,想通過出庫數(shù)量去調(diào)整
易 老師
2022 09/06 10:48
到時(shí)會(huì)有負(fù)庫存,查到按偷稅處理的
84785000
2022 09/06 10:51
按虛列成本逃稅處理是吧
84785000
2022 09/06 10:51
目前庫存很多用不完
易 老師
2022 09/06 10:55
同學(xué)您好,這種要注意風(fēng)險(xiǎn)的
84785000
2022 09/06 11:00
知道了謝謝老師提醒還是不考慮虛列了
易 老師
2022 09/06 11:03
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