問(wèn)題已解決

這個(gè)增值稅主表的數(shù)據(jù)是填預(yù)交稅款的實(shí)際發(fā)生額?還是預(yù)交稅款的實(shí)際遞減額?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/05 11:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
填預(yù)交稅款的實(shí)際遞減額
2022 09/05 11:18
84784984
2022 09/05 11:33
?主表的第30行填上期繳納的實(shí)際稅額? 還是上期的實(shí)際繳納稅額%2b上期的預(yù)交稅額?
家權(quán)老師
2022 09/05 11:36
主表的第30行填上期繳納的實(shí)際稅額,就是期初未交稅額
84784984
2022 09/05 11:44
那就是不包括上期預(yù)交的稅額了
家權(quán)老師
2022 09/05 11:45
是的,不包括上期預(yù)交的稅額
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