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老師,我們是**單位,被**單位給我們的所得稅稅率是5%,為什么增值稅讓我們頂額交,給了進(jìn)項票也頂額交

84785015| 提問時間:2022 09/04 23:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
就給了進(jìn)項發(fā)票,是他在機構(gòu)地區(qū)申報的時候可以抵扣的,但是預(yù)交的這個稅他是抵不了的。
2022 09/04 23:21
84785015
2022 09/05 10:44
我們都在當(dāng)?shù)?/div>
陳詩晗老師
2022 09/05 11:46
如果說項目和公司都在當(dāng)?shù)?,就不存在預(yù)繳的問題啊。
84785015
2022 09/05 13:21
收入的增值稅
陳詩晗老師
2022 09/05 13:51
收入的增值稅,就是用正常他幫你開票的銷項稅額,減去你給他提供可以抵扣的進(jìn)項,就是你這邊要承擔(dān)的。
84785015
2022 09/05 13:52
嗯,但是被**單位沒有用我提供的進(jìn)項抵扣,我就不明白為什么了
陳詩晗老師
2022 09/05 13:56
你就去問一下是什么原因不能用呢。
84785015
2022 09/05 13:59
老師,簡易計稅不可以抵扣了增值稅嗎
陳詩晗老師
2022 09/05 14:01
對的,如果說是簡易計稅的話,就不能抵扣的。只能一般幾歲才可以抵
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