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老師,增值稅的應(yīng)用具體是什么?應(yīng)該怎么回答這個(gè)問題怎么舉具體的例子

84785009| 提問時(shí)間:2022 09/04 10:04
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84785009
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
老師可以回答一下嗎
2022 09/04 10:09
郭老師
2022 09/04 10:10
增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實(shí)行價(jià)外稅,也就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅 拿一般納稅人來 當(dāng)月“進(jìn)項(xiàng)稅額”大于“銷項(xiàng)稅額”,不需要繳納稅款。 如:銷項(xiàng)稅額10,000,進(jìn)項(xiàng)稅額11,000,月末不做會(huì)計(jì)處理,借方余額1,000屬于尚未抵扣稅款。 當(dāng)月“銷項(xiàng)稅額”大于“進(jìn)項(xiàng)稅額”,需繳納稅款。 根據(jù)銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算得出的應(yīng)交稅款數(shù)字,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅”科目,如:銷項(xiàng)稅額10,000,進(jìn)項(xiàng)稅額8,000 。 會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,000
84785009
2022 09/04 10:11
老師這個(gè)是應(yīng)用嗎
郭老師
2022 09/04 10:18
舉例的那些是應(yīng)用的
84785009
2022 09/04 10:44
老師可以再詳細(xì)一點(diǎn)嗎這里沒聽懂為什么有什么生活中的例子嗎
郭老師
2022 09/04 10:47
一般納稅人 這個(gè)月銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)80 安20繳納增值稅 這個(gè)理解嗎
84785009
2022 09/04 10:48
我們老師布置的,但是我不理解她的意思老師可以幫忙解答一下嗎 流轉(zhuǎn)稅的概念、類型及應(yīng)用。
郭老師
2022 09/04 10:52
就是讓你理解增值稅的原理 我上面給你舉的例子能看懂嗎 就是做增值稅的例題
84785009
2022 09/04 10:54
嗷嗷嗷謝謝老師
郭老師
2022 09/04 10:58
不用客氣 周末愉快
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