問題已解決

購入了固定資產(chǎn)錢上個(gè)月已經(jīng)付了,做了分錄 借 預(yù)付賬款 1000 貸;銀行存款1000 ,這個(gè)月收到固定資產(chǎn)了,并且使用了,但是沒有收到發(fā)票,知道對(duì)方要開專票,現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做?

84785042| 提問時(shí)間:2022 09/01 16:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,暫估按照不含稅的金額。
2022 09/01 16:56
84785042
2022 09/02 08:06
那收到發(fā)票后怎么做?
郭老師
2022 09/02 08:07
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
84785042
2022 09/02 08:42
再請(qǐng)教個(gè)問題,本月開了紅字發(fā)票,銷項(xiàng)稅有三十萬,然后本月正常銷售,有銷項(xiàng)稅八萬,這個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅分錄應(yīng)該怎么寫?
郭老師
2022 09/02 08:43
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),-30 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)8 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,22 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)22
84785042
2022 09/02 13:08
那后面下個(gè)月就直接留抵抵扣了吧?留抵抵扣還用做什么分錄么?
郭老師
2022 09/02 13:11
哦,可以的,不需要做其他的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~