問題已解決
老師, 我們是建筑公司,16年給甲方開了40萬的發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在甲方讓紅沖,我們現(xiàn)在是一般納稅人,可以紅沖嗎?
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速問速答你好;? ? 可以紅沖的; 但是你要注意稅率選擇; 這個要按照原來發(fā)票的稅率去紅沖哈? ?
2022 08/26 09:16
84785007
2022 08/26 09:17
當(dāng)時開的3%的普票,現(xiàn)在開票也選擇3%的普票,紅沖了,再重新開是嗎?
meizi老師
2022 08/26 09:18
?你好 ; 是的;? 按照之前稅率來處理 ;對的??
84785007
2022 08/26 09:20
因為是異地的項目,不涉及外經(jīng)證和異地預(yù)交吧?
meizi老師
2022 08/26 09:20
你好;? ? ?你們之前異地預(yù)交稅費沒有; 正常建筑服務(wù)異地的情況下 是要預(yù)交的??
84785007
2022 08/26 09:22
到時預(yù)交了,現(xiàn)在就不用管了是不?
meizi老師
2022 08/26 09:23
?你好; 是的;? ? ? 除非你金額有差異;? 確實多繳納了你到時可以申請抵減的? ? 或者退稅的?
84785007
2022 08/26 09:24
老師,請問這筆賬的分錄怎么寫?
meizi老師
2022 08/26 09:25
你好;? 你是什么準(zhǔn)則的; 之前你開票 40萬怎么做分錄的;? ? ?你是要做紅沖這筆分錄嘛? ?
84785007
2022 08/26 11:46
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,當(dāng)時的分錄是,借:應(yīng)收賬款 ? 40萬 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? 388349.52貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅11650.48
meizi老師
2022 08/26 11:49
?你好;? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)在紅沖:借利潤分配 -未分配利潤? ;? 銷項稅 貸 應(yīng)收賬款? ?
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